|
Faktúra |
275/2025
|
telefónne poplatky
|
2,00 |
s DPH |
|
A2295222-9,20
|
18.09.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
18.09.2025 |
18.09.2025 |
|
Faktúra |
274/2025
|
telefónne poplatky
|
22,55 |
s DPH |
|
A11407027-24
|
18.09.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
18.09.2025 |
18.09.2025 |
|
Faktúra |
273/2025
|
telefónne poplatky
|
7,56 |
s DPH |
|
A2295222-9,20
|
18.09.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
18.09.2025 |
18.09.2025 |
|
Faktúra |
272/2025
|
telefónne poplatky
|
27,68 |
s DPH |
|
A11407027-24
|
18.09.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
18.09.2025 |
18.09.2025 |
|
Faktúra |
271/2025
|
telefónne poplatky
|
35,88 |
s DPH |
|
A11407027-24
|
18.09.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
18.09.2025 |
18.09.2025 |
|
Faktúra |
270/2025
|
mobilné dáta
|
15,38 |
s DPH |
|
A19328866
|
18.09.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
18.09.2025 |
18.09.2025 |
|
Faktúra |
269/2025
|
odborné publikácie
|
46,70 |
s DPH |
03/2025
|
|
16.09.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
18.09.2025 |
18.09.2025 |
|
Faktúra |
268/2025
|
odborné publikácie
|
45,60 |
s DPH |
03/2025
|
|
16.09.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
18.09.2025 |
18.09.2025 |
|
Faktúra |
265/2025
|
dodávka tepla a TUV za 08/2025
|
725,38 |
s DPH |
|
1070080216
|
11.09.2025 |
TEHO s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
12.09.2025 |
12.09.2025 |
|
Faktúra |
267/2025
|
výtvarný materiál
|
778,40 |
s DPH |
66/2025
|
|
11.09.2025 |
All 4 school - Fabianova s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
12.09.2025 |
12.09.2025 |
|
Faktúra |
266/2025
|
revízia hasiacich prístrojov
|
120,00 |
s DPH |
46/2025
|
|
11.09.2025 |
Eurohas Slovakia s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
11.09.2025 |
11.09.2025 |
|
Faktúra |
264/2025
|
odber kuchynského odpadu za 08/2025
|
31,37 |
s DPH |
|
25/2515
|
10.09.2025 |
INTA s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
12.09.2025 |
12.09.2025 |
|
Faktúra |
248/2025
|
zošity pre predškolákov
|
166,00 |
s DPH |
60/2025
|
|
10.09.2025 |
NOMIland, s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
08.09.2025 |
08.09.2025 |
|
Faktúra |
263/2025
|
pečiatky
|
192,55 |
s DPH |
67/2025
|
|
09.09.2025 |
Sagitta pečiatky-tlačiareň, s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
12.09.2025 |
12.09.2025 |
|
Faktúra |
262/2025
|
likvidácia vyradených záznamov
|
61,50 |
s DPH |
75/2025
|
|
09.09.2025 |
Ing. Slavomír Petík - VESTA |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
12.09.2025 |
12.09.2025 |
|
Faktúra |
256/2025
|
poplatok za pevnú linku 08/2025
|
|
s DPH |
|
07/0193/0002
|
08.09.2025 |
Antik Telekom s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
08.09.2025 |
08.09.2025 |
|
Faktúra |
253/2025
|
plnenie úloh koordinátora kybernetickej bezpečnosti za 09/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
08.09.2025 |
CUBS plus, s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
08.09.2025 |
08.09.2025 |
|
Faktúra |
254/2025
|
výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR za 09/2025
|
23,37 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytnutí služieb GDPR
|
08.09.2025 |
CUBS plus, s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
08.09.2025 |
08.09.2025 |
|
Faktúra |
255/2025
|
deratizácia objektu MŠ
|
67,65 |
s DPH |
70/2025
|
|
08.09.2025 |
DERATEX - EKO Daniel Repka |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
08.09.2025 |
08.09.2025 |
|
Faktúra |
258/2025
|
OOPP
|
372,40 |
s DPH |
73/2025
|
|
08.09.2025 |
Medstar s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
08.09.2025 |
08.09.2025 |