|
Faktúra |
89/2025
|
výkon činností BOZP a PO za 01-03/2025
|
123,00 |
s DPH |
|
054/Z/2012
|
08.04.2025 |
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
08.04.2025 |
08.04.2025 |
|
Faktúra |
88/2025
|
spracovanie účtovníctva a PaM 03/2025
|
110,00 |
bez DPH |
|
31-40/2010
|
08.04.2025 |
Stredisko služieb škole |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
08.04.2025 |
08.04.2025 |
|
Faktúra |
87/2025
|
internet 03/2025
|
18,40 |
s DPH |
|
07/0193/0002
|
08.04.2025 |
Antik Telekom s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
08.04.2025 |
08.04.2025 |
|
Faktúra |
86/2025
|
poplatok za pevnú linku 03/2025
|
|
s DPH |
|
07/0193/0002
|
08.04.2025 |
Antik Telekom s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
08.04.2025 |
08.04.2025 |
|
Faktúra |
85/2025
|
interaktívny program pre deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie
|
240,00 |
bez DPH |
13/2025
|
|
07.04.2025 |
Hreha Ľubomír - UJO ĽUBO |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
08.04.2025 |
08.04.2025 |
|
Faktúra |
84/2025
|
webinár
|
28,00 |
bez DPH |
17/2025
|
|
04.04.2025 |
RVC Košice |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
08.04.2024 |
08.04.2025 |
|
Objednávka |
17/2025
|
webinár
|
28,00 |
bez DPH |
|
|
04.04.2025 |
RVC Košice |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
23.02.2024 |
04.04.2025 |
|
Faktúra |
83/2025
|
služba zasielania výplatných lístkov elektronicky
|
30,00 |
s DPH |
2024/486
|
|
04.04.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
08.04.2025 |
08.04.2025 |
|
Faktúra |
82/2025
|
poplatok za pevné linky 03/2025
|
18,36 |
s DPH |
|
791024062933
|
04.04.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
08.04.2025 |
08.04.2025 |
|
Objednávka |
15/2025
|
deratizácia objektu MŠ
|
66,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
DERATEX - EKO Daniel Repka |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
|
03.04.2025 |
|
Objednávka |
14/2025
|
všeob. materiál náhradné plnenie - chránená dielňa
|
1 928,04 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
REPRE, s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
|
02.04.2025 |
|
Faktúra |
81/2025
|
dodávka plynu 04/2025
|
63,00 |
s DPH |
|
805629
|
01.04.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
08.04.2025 |
08.04.2025 |
|
Objednávka |
13/2025
|
interaktívny program pre deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie
|
240,00 |
bez DPH |
|
|
01.04.2025 |
Hreha Ľubomír - UJO ĽUBO |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
|
01.04.2025 |
|
Faktúra |
77/2025
|
materiál na výchovu a vzdelávanie
|
351,48 |
s DPH |
12/2025
|
|
31.03.2025 |
PAPIER SERVIS, s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
Objednávka |
12/2025
|
materiál na výchovu a vzdelávanie
|
351,48 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
PAPIER SERVIS, s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
|
31.03.2025 |
|
Faktúra |
76/2025
|
materiál na výchovu a vzdelávanie
|
271,58 |
s DPH |
11/2025
|
|
31.03.2025 |
PAPIER SERVIS, s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
Faktúra |
78/2025
|
réžia za 03/2025
|
529,20 |
bez DPH |
|
01/2024
|
31.03.2025 |
ŠJ Smetanova 11 |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
Faktúra |
79/2025
|
doplatok k strave 03/2025
|
182,28 |
bez DPH |
|
01/2024
|
31.03.2025 |
ŠJ Smetanova 11 |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
Faktúra |
80/2025
|
doplatok k strave zo SF 03/2025
|
141,12 |
bez DPH |
|
01/2024
|
31.03.2025 |
ŠJ Smetanova 11 |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
Objednávka |
11/2025
|
materiál na výchovu a vzdelávanie
|
271,58 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
PAPIER SERVIS, s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
|
28.03.2025 |