|
|
Faktúra |
153/2026
|
telefónne poplatky
|
2,00 |
s DPH |
|
A2295222-9,20
|
18.05.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
20.05.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
154/2026
|
spracovanie účtovníctva a PaM 04/2026
|
110,00 |
bez DPH |
|
31-40/2010
|
18.05.2026 |
Stredisko služieb škole |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
20.05.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Objednávka |
45/2026
|
kosenie areálu
|
151,73 |
s DPH |
|
|
18.05.2026 |
Správa mestskej zelene |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
|
18.05.2026 |
|
|
Objednávka |
46/2026
|
revízia plynu
|
150,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2026 |
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
147/2026
|
kancelársky papier
|
204,98 |
s DPH |
44/2026
|
|
15.05.2026 |
PAPIER SERVIS, s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
20.05.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Objednávka |
44/2026
|
kancelársky papier
|
204,98 |
s DPH |
|
|
14.05.2026 |
PAPIER SERVIS, s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
144/2026
|
dodávka tepla a TUV za 04/2026
|
1 368,35 |
s DPH |
|
1070080216
|
14.05.2026 |
TEHO s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
15.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
145/2026
|
kosenie areálu
|
151,73 |
s DPH |
40/2026
|
|
14.05.2026 |
Správa mestskej zelene |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
15.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
146/2026
|
papierové rolky, toaletný papier
|
403,19 |
s DPH |
43/2026
|
|
14.05.2026 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
15.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
142/2026
|
elektrina 01.04.-30.04.2026 OM39504
|
151,21 |
s DPH |
|
5100614449S/2011
|
13.05.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
15.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
143/2026
|
učebné pomôcky - Motýlia záhrada
|
155,40 |
s DPH |
10/2026
|
|
13.05.2026 |
Grapa Media s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
15.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
141/2026
|
plastové poháre, misky, prášok
|
120,07 |
s DPH |
41/2026
|
|
11.05.2026 |
PAPIER SERVIS, s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
12.05.2026 |
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
140/2026
|
odber kuchynského odpadu za 04/2026
|
31,37 |
s DPH |
|
25/2515
|
11.05.2026 |
INTA s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
12.05.2026 |
12.05.2026 |
|
|
Objednávka |
41/2026
|
plastové poháre, misky, prášok
|
120,07 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
PAPIER SERVIS, s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
|
11.05.2026 |
|
|
Objednávka |
42/2026
|
revízia elektrickej zabezpečovacej signalizácie
|
250,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
ALARMTEL SK, s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
|
11.05.2026 |
|
|
Objednávka |
43/2026
|
papierové rolky, toaletný papier
|
403,19 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
139/2026
|
Autobusová preprava
|
1 019.67 |
s DPH |
26/2026
|
|
06.05.2026 |
Veteran Bus Diamant s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
12.05.2026 |
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
138/2026
|
poplatok za pevnú linku 04/2026
|
|
s DPH |
|
07/0193/0002
|
05.05.2026 |
Antik Telekom s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
12.05.2026 |
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
135/2026
|
plnenie úloh koordinátora kybernetickej bezpečnosti za 05/2026
|
35,67 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
05.05.2026 |
CUBS plus, s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
05.05.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
136/2026
|
výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR za 05/2026
|
23,37 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytnutí služieb GDPR
|
05.05.2026 |
CUBS plus, s.r.o. |
MŠ Smetanova 11 |
Mgr. Martina Demková |
riaditeľka MŠ |
05.05.2026 |
05.05.2026 |